老師,就是本來(lái)我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問(wèn)
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開(kāi)處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問(wèn)
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問(wèn)
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

用月末加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本,為什么和實(shí)際庫(kù)存有很大的差異呢?這個(gè)差異該如何處理呢?
答: 您好,有很大的差異,最大的可能性是核算錯(cuò)誤導(dǎo)致,這個(gè)差異最好核算清楚再處理。
去年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)多了,導(dǎo)致庫(kù)存為負(fù)數(shù)了,實(shí)際庫(kù)存應(yīng)該為0,到時(shí)沒(méi)有注意,現(xiàn)在怎么辦
答: 您好,您應(yīng)該沖回多計(jì)提的成本。若在今年調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整(多計(jì)提部分紅字),貸:原材料(多計(jì)提部分紅字),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(多計(jì)提部分紅字),貸:以前年度損益調(diào)整(多計(jì)提部分紅字)。您這樣處理會(huì)影響您19年企業(yè)所得稅匯算清繳金額。您看您是否理解。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:實(shí)際庫(kù)存成本比帳面高很多很多,怎么辦?明年快到了,因?yàn)橹暗某杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)不對(duì),現(xiàn)在想按正確的方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是調(diào)很多庫(kù)存,能不能今年不調(diào)完,挪到明年再分?jǐn)偟矫髂暌荒陜?nèi)調(diào)完呀?老師有沒(méi)有其它的方法,真是頭好大的
答: 你好,是什么原因造成的賬實(shí)不相符的


西紅柿 追問(wèn)
2017-12-26 21:09
鄒老師 解答
2017-12-26 21:11
西紅柿 追問(wèn)
2017-12-26 21:14
鄒老師 解答
2017-12-26 21:15
西紅柿 追問(wèn)
2017-12-26 21:18
鄒老師 解答
2017-12-26 21:19
西紅柿 追問(wèn)
2017-12-26 21:20
鄒老師 解答
2017-12-26 21:21
西紅柿 追問(wèn)
2017-12-26 21:24
鄒老師 解答
2017-12-26 21:26
西紅柿 追問(wèn)
2017-12-26 21:28
鄒老師 解答
2017-12-26 21:29
西紅柿 追問(wèn)
2017-12-26 21:31
鄒老師 解答
2017-12-26 21:33
西紅柿 追問(wèn)
2017-12-26 21:36
鄒老師 解答
2017-12-26 21:38