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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-28 09:17

你好,認(rèn)證了就只能按票面稅額抵扣的

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 09:18

那剩余的就不能抵扣了嗎

鄒老師 解答

2017-12-28 09:18

你好,是的,除非你轉(zhuǎn)出,才可以全額減免的

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 09:19

那剩余的就不能抵扣了嗎 
 
我們可不可以把憑證沖銷了  重新做賬 
 
 
把820做的減免稅額里

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 09:21

@鄒老師:我們可不可以把憑證沖銷了 重新做賬 
 
 
把820做的減免稅額里

鄒老師 解答

2017-12-28 09:21

你好,你需要先把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,才可以沖銷憑證,然后全額減免

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 09:35

@鄒老師:老師 還是不太明白應(yīng)該怎么做  我應(yīng)該把之前的進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出到什么科目呢

鄒老師 解答

2017-12-28 09:36

你好,借;管理費(fèi)用等科目  貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 09:42

@鄒老師:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待認(rèn)證)   貸:  銀行存款           借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證)    借:  應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅     應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值費(fèi) 
 
老師 這是我之前做的   
 
我還需要全部都沖銷嗎

鄒老師 解答

2017-12-28 09:43

你可以全部沖銷 
然后做全額減免分錄

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 09:48

@鄒老師:那 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還做嗎

鄒老師 解答

2017-12-28 09:48

你好,需要轉(zhuǎn)出申報(bào)

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 09:49

@鄒老師:還需要轉(zhuǎn)出這個(gè)一步是嗎

鄒老師 解答

2017-12-28 09:50

你好,是的,需要做轉(zhuǎn)出申報(bào),同時(shí)做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 10:43

@鄒老師:轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅后還需要做 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)減免稅額嗎  
 
 
然后再做減免稅額轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎

鄒老師 解答

2017-12-28 10:45

你好,先轉(zhuǎn)出,然后做費(fèi)用分錄,減免分錄

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 10:57

@鄒老師:減免稅需要 轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅嗎

鄒老師 解答

2017-12-28 10:58

你好,不需要的 
減免分錄是借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)  貸;管理費(fèi)用

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 11:03

老師  這是對(duì)的嗎?。。。。。。。。

鄒老師 解答

2017-12-28 11:07

你好,把你之前的分錄做相反分錄沖銷 
然后按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 11:09

老師 這是對(duì)的嗎?。。。。。。。。

鄒老師 解答

2017-12-28 11:11

你好,可以這樣調(diào)整

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 11:24

@鄒老師:老師  小規(guī)模納稅人  個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬不到3W到公司賬戶 要不要繳納稅?

鄒老師 解答

2017-12-28 11:24

你好,不需要的,按往來(lái)款處理

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 11:27

@鄒老師:老師  怎樣標(biāo)記往來(lái)款呢?。。。。。。。

鄒老師 解答

2017-12-28 11:29

借;銀行存款  貸;其他應(yīng)付款

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 11:32

@鄒老師:那我對(duì)公打款給其它公司  按貨款打 
不到3W 也是不用打稅?

鄒老師 解答

2017-12-28 11:33

你好,不需要的,這個(gè)是支付貨款 
不是所有行為都涉及納稅的

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 14:13

@鄒老師:老師請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人旅行社差額納稅時(shí),支付成本費(fèi)用記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)是含稅金額嗎

鄒老師 解答

2017-12-28 14:13

你好,是不含稅金額,稅金需要單獨(dú)體現(xiàn)的

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 14:18

@鄒老師:差額時(shí)是收入減支出,這個(gè)支出是含稅的嗎

鄒老師 解答

2017-12-28 14:20

你好,收入,支出都是不含稅計(jì)算的

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 14:25

@鄒老師:支付的費(fèi)用有各種不同的票據(jù),如機(jī)票,住宿,這個(gè)稅金怎么剝離出來(lái)呢

鄒老師 解答

2017-12-28 14:26

你好,按含稅/(1+稅率)*稅率計(jì)算

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 14:31

@鄒老師:每個(gè)費(fèi)用票據(jù)不同,稅率也不同,如機(jī)票上沒(méi)有標(biāo)明稅率怎么算呢

鄒老師 解答

2017-12-28 14:32

小規(guī)模就按含稅/(1+稅率) *稅率計(jì)算 
稅率按3%

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 14:34

@鄒老師:老師  怎么知道對(duì)方是小規(guī)模還是一般人呢,

鄒老師 解答

2017-12-28 14:35

你好,按你這邊的稅率計(jì)算的

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 14:35

@鄒老師:怎么知道對(duì)方是小規(guī)模還是一般人呢, 
我說(shuō)的是取得的發(fā)票機(jī)票上沒(méi)有標(biāo)明稅率,我怎么把稅算出來(lái)

鄒老師 解答

2017-12-28 14:36

你好,按你方是一般納稅人還是小規(guī)模計(jì)算,而不管對(duì)方是什么性質(zhì)的

小哲 追問(wèn)

2017-12-28 14:44

嗯,老師,再麻煩問(wèn)您個(gè)問(wèn)題,就是我9月份這筆賬是做錯(cuò)的:  
 借:銀行存款  594.04  
  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 576.74 
         應(yīng)交稅費(fèi)      17.3   
借:應(yīng)交稅費(fèi)  17.3 
 貸:營(yíng)業(yè)外收入  17.3  
 
 
  實(shí)際正確的是: 
 借:銀行存款  594.04   應(yīng)付賬款 6 
     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入582.52 
         應(yīng)交稅費(fèi)      17.48    營(yíng)業(yè)外收入  0.04 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)  17.48 
 貸:營(yíng)業(yè)外收入  17.48       
 
 
那我現(xiàn)在要調(diào)賬,這樣做對(duì)嗎: 
借 :應(yīng)付賬款  6    
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5.78   應(yīng)交稅費(fèi)0.18  營(yíng)業(yè)外收入 0.04      
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)  0.18 
 貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.18 
 
因?yàn)樗@個(gè)有個(gè)打款的時(shí)候扣得手續(xù)費(fèi),要計(jì)入銷售費(fèi)用,但是發(fā)票是11月才收到的所以我忘記計(jì)入了,現(xiàn)在9月沒(méi)票實(shí)際上我要計(jì)入到應(yīng)付賬款里的,但是我沒(méi)記入

鄒老師 解答

2017-12-28 15:20

你好,是這樣調(diào)整 
11月份取得發(fā)票就借;銷售費(fèi)用   貸;應(yīng)付賬款

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你好,認(rèn)證了就只能按票面稅額抵扣的
2017-12-28 09:17:39
今年入賬吧,
2017-08-02 17:05:40
專票的可以勾選抵扣稅額
2019-11-08 18:18:22
未認(rèn)證的可以不用做分錄 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅是20966.66元,減免稅是820元,銷項(xiàng)稅是21765.82 元,期初留抵20.86元,本期應(yīng)交:21765.82-(20966.66+820+20.86)=-41.7元,屬于留抵稅額41.7元 建議820元下月再抵,不要一直不交增值稅
2017-09-18 12:17:09
你好,稅控盤的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不要認(rèn)證。如果沒(méi)有銷項(xiàng),認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),要填增值稅申報(bào)表附表二
2018-07-01 12:20:59
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