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香蕉你個布拿拿
于2017-12-28 09:57 發(fā)布 ??5300次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-12-28 09:59
你好,可以的,在之后取得發(fā)票沖銷暫估就是了
香蕉你個布拿拿 追問
2017-12-28 10:08
老師,股東借款是滿12個月就交個稅?還是截止到年底不還就交個稅?
鄒老師 解答
你好,是12個月,而不是到年底
2017-12-28 10:09
老師,工會經(jīng)費是必須交的嗎?
你好,有工資就需要按工資薪金總額2%計算繳納的
2017-12-28 10:10
是按計提的還是實際發(fā)放的?
2017-12-28 10:12
你好,按計提的工資
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年底的應(yīng)付賬款暫估入賬可不可以跨年掛賬?
答: 你好,可以的,在之后取得發(fā)票沖銷暫估就是了
對于應(yīng)付賬款暫估入賬,需要審計哪方面的問題?哪個地方容易出錯?
答: 1、采購合同 2、入庫單和運費單 容易形成舞弊的地方是貨未到就暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本,造成主營業(yè)務(wù)成本加大,減少企業(yè)利潤。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,應(yīng)付賬款客戶不清楚怎樣暫估入賬?
答: 你好 按合同金額暫估? 什么也沒有沒辦法暫估?
購買原材料的時候,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估入賬--A公司, 支付的時候 借:應(yīng)付賬款--暫估入賬--A公司 現(xiàn)在發(fā)票來了 需要怎么處理
討論
您好假設(shè)2019年的有應(yīng)付賬款——暫估入賬2020年5月30日收到票,這個賬務(wù)處理的分錄怎么寫?
老師,你好,原材料沒收到發(fā)票時,暫估入庫借:原材料 100貸:應(yīng)付賬款-暫估(往來單位名稱) 100 收到發(fā)票后,每次都是相差一分錢,不是少一分就是多一分,我可以收到發(fā)票后,這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付賬款-暫估(往來單位名稱)99.9借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在貸方)貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付(往來單位)這樣做的話,我做不沖紅暫估入賬那筆分錄 我之前的做法,都是紅沖原來那筆暫估分錄,然后重新再做一筆暫估分錄的。我想簡單,以上的做法是否可行?
老師,3月購買的原材料未付款未開發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢三月份暫估的時候做的,借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01發(fā)票是四月收到,但是3月份暫估后月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本
應(yīng)付賬款暫估入賬的要怎么沖?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624677 個
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香蕉你個布拿拿 追問
2017-12-28 10:08
鄒老師 解答
2017-12-28 10:08
香蕉你個布拿拿 追問
2017-12-28 10:09
鄒老師 解答
2017-12-28 10:09
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2017-12-28 10:10
鄒老師 解答
2017-12-28 10:12