因?yàn)楣臼且话慵{稅人,但是我們勞務(wù)工公司,一般是 問
同學(xué),你好 是可以的 答
老師您好,本次生產(chǎn)的產(chǎn)品,還沒有出成本如何寫分錄, 問
意思是還沒有完工? 答
請問老師,采購貨物只到有一小部分,支付了本批次的 問
你好,你這個(gè)建議你直接按發(fā)票入賬吧。本身沒有完美的辦法。 借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,應(yīng)付賬款。 答
老師好,如果公司用殘疾人,這么稅費(fèi)是怎么減免的 問
同學(xué),你好 你是問什么稅? 答
老師,您好~房屋租金交了一年,未跨年,可以直接計(jì)入當(dāng) 問
最好按月分?jǐn)?,符合?quán)責(zé)發(fā)生制 金額不大的可以計(jì)入當(dāng)月 答

老師,財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)付款能是負(fù)數(shù)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表中其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么填報(bào)?
答: 你好 可以的 。 一般是會(huì)重分類的。 在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額。
老師,您好!咨詢下,如果由于某種原因,暫時(shí)需要把收益類科目轉(zhuǎn)到往來款,掛賬處理,正常科目是掛到其他應(yīng)付款,如果不用其他應(yīng)付款,而錯(cuò)誤使用了其他應(yīng)收款,這個(gè)對財(cái)務(wù)報(bào)表有什么影響嗎?結(jié)果就是往來款明細(xì)會(huì)顯示負(fù)數(shù)?報(bào)表需要重分類,您了解嗎?
答: 你好,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款是通用的,沒有影響。如果報(bào)表顯示為負(fù),就需要重分類了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
二季度應(yīng)收帳款,預(yù)付帳款,其他應(yīng)收款財(cái)務(wù)報(bào)表的金額和6月份的余額表的金額不一致會(huì)是哪些原因造成的啊 財(cái)務(wù)報(bào)表不是根據(jù)余額表來編制的嗎
答: 應(yīng)該是報(bào)表進(jìn)行了重分類哦


何 先生。 追問
2023-06-26 22:32
小鎖老師 解答
2023-06-26 22:32