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送心意

大衛(wèi)

職稱,中級會計師

2017-12-31 10:03

你好,在收到社保局款項時可以記 
借:銀行存款   
     貸:其他應付款(或應付職工薪酬) 
 
支付給職工時,可以記
借:其他應付款(或應付職工薪酬) 
     貸:現(xiàn)金(或銀行存款)

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你好,在收到社保局款項時可以記 借:銀行存款 貸:其他應付款(或應付職工薪酬) 支付給職工時,可以記 借:其他應付款(或應付職工薪酬) 貸:現(xiàn)金(或銀行存款)
2017-12-31 10:03:54
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55
借;應付職工薪酬 ——社保 貸;銀行存款10000
2016-08-06 08:50:45
你好,是退的今年繳納的,還是以前年度繳納的 ?
2019-07-30 09:00:37
減免社保賬務處理如下: 收到已征收社會保險費的退費,單位繳費部分的社保根據(jù)退費金額沖回計提和上交分錄,分錄參考如下: 借:應付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(單位承擔部分) 貸:管理費用、生產成本等 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等(單位承擔部分)
2020-07-14 14:45:20
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