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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-10 23:14

計提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

交多少計提多少

KK滕 追問

2020-03-10 23:18

老師,我的意思是一二月我都沒有計提,3月才增加補(bǔ)繳納的,3月做賬就直接做繳納的分錄嗎?

郭老師 解答

2020-03-10 23:20

需要補(bǔ)計提的,

KK滕 追問

2020-03-10 23:21

直接在3月補(bǔ)計提就可以了嗎?

郭老師 解答

2020-03-10 23:22

你好,是的,

KK滕 追問

2020-03-10 23:22

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-10 23:22

不用客氣的
早點(diǎn)休息

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計提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款 交多少計提多少
2020-03-10 23:14:40
你好,在收到社保局款項時可以記 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款(或應(yīng)付職工薪酬) 支付給職工時,可以記 借:其他應(yīng)付款(或應(yīng)付職工薪酬) 貸:現(xiàn)金(或銀行存款)
2017-12-31 10:03:54
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55
你好,可以沖減管理費(fèi)用或計入營業(yè)外收入
2020-06-05 10:37:50
您好個人掛靠公司交社保計提時: 借:其他應(yīng)收款--個人--代墊社保費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款--社保統(tǒng)籌 繳納時: 借:其他應(yīng)付款--社保統(tǒng)籌 貸:銀行存款 收到別人交回代墊款時: 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款--個人--代墊社保費(fèi)
2021-04-06 17:03:03
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