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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-12-31 13:41

你好!票貨同到  借;固定資產(chǎn)   貸:銀行存款   貨到票未到分錄:1.付款時: 
借:預付賬款—某公司 
貸:銀行存款 
2.收到貨時,按不含稅金額 :
借:庫存商品(或原材料)
貸:應付賬款——暫估 
3.收到發(fā)票時,先用紅字全部沖回暫估數(shù), 
借:庫存商品(或原材料)(紅字) 
貸:應付賬款——暫估(紅字) 
然后再按發(fā)票上的數(shù)量、金額填制憑證 
借:庫存商品(或原材料)
 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:預付賬款—某公司

程思 追問

2017-12-31 13:43

票貨同到時,不用寫應交稅費嗎?

陳靜老師 解答

2017-12-31 14:02

你好,要寫的呀,看身份的,我寫的是小規(guī)模納稅人,是沒有進項稅的。

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你好!票貨同到 借;固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 貨到票未到分錄:1.付款時: 借:預付賬款—某公司 貸:銀行存款 2.收到貨時,按不含稅金額 : 借:庫存商品(或原材料) 貸:應付賬款——暫估 3.收到發(fā)票時,先用紅字全部沖回暫估數(shù), 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) 然后再按發(fā)票上的數(shù)量、金額填制憑證 借:庫存商品(或原材料) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款—某公司
2017-12-31 13:41:55
你好 借;庫存商品等科目 貸;應付賬款——暫估
2022-03-01 19:24:18
你好 借;庫存商品等科目 貸;應付賬款——暫估
2019-01-10 10:11:12
借:固定資產(chǎn)--暫估,貸:其他應付款
2018-03-14 16:13:49
你好,借:庫存商品/原材料-暫估貸:銀行存款 收到發(fā)票有兩個做法,1直接把發(fā)票放上邊憑證。2紅沖上邊憑證,然后做借:庫存商品/原材料貸:銀行存款
2024-07-10 22:03:57
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