老師好!請問實(shí)操過程中,納稅申報(bào)計(jì)提職工福利費(fèi)14% 問
同學(xué),你好 是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額 答
老師,申報(bào)印花稅需要填寫對方書立人的信息嗎? 問
您好,您是申報(bào)哪個(gè)稅目? 答
老師好,請問兩個(gè)數(shù)據(jù)的比對要怎么比對呢?我需要給 問
哪兩個(gè)數(shù)據(jù)對比,今年和去年同期,還是今年和上期?一個(gè)是同比,一個(gè)是環(huán)比。 答
老師 你好 請問現(xiàn)在用軟著實(shí)繳是不是增值稅暫免 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,先進(jìn)制造企業(yè)可享受增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì),其中是不 問
是的,根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 財(cái)政部辦公廳 國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于 2025 年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳聯(lián)財(cái)函〔2025〕217 號)第六條規(guī)定,總分機(jī)構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額。 答

比如說去年多計(jì)提了教育費(fèi)附加,本年度應(yīng)該怎么處理
答: 你好,學(xué)員,本期直接沖回即可的
老師,如果上年度多提了城建稅和教育費(fèi)附加共180.1,今年可以做調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么處理?如果未跨年應(yīng)該怎么處理?
答: 同學(xué)你這個(gè)金額比較小,你可以直接在今年做紅字調(diào)整 借:稅金及附加 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅等
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年的教育費(fèi)附加多計(jì)提2分,2019年應(yīng)該怎么處理和做分錄
答: 你好,按原計(jì)提分錄,紅沖2分即可

