我每個(gè)月都沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在應(yīng)交增值稅(未交增值稅)和預(yù)繳增值稅這兩個(gè)科目余額在借方,年末需要調(diào)整嗎,怎么調(diào)
幸福、Love
于2018-01-02 22:15 發(fā)布 ??972次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-02 22:27
您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),這兩個(gè)明細(xì)科目有余額沒?
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您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),這兩個(gè)明細(xì)科目有余額沒?
2018-01-02 22:27:08

19年分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)交增值稅100,貸銀行存款~100。2020年5月,借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅100,貸應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)交增值稅100。對(duì)嗎?
2020-06-06 11:50:42

您好,月末時(shí),進(jìn)項(xiàng),銷售項(xiàng)的余額結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。當(dāng)月把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,三個(gè)明細(xì)科目的余額結(jié)平,或者年底結(jié)平都行。
2018-06-02 16:40:29

可以每個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn),也可以到年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的。
2019-03-07 10:18:45

你好,是需要的,不需要每月都轉(zhuǎn),一年年末轉(zhuǎn)就可以了。
2019-03-07 10:08:03
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