老師,就是本來我們買了關聯(lián)股東的原材料,導致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔本應由對方負責的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預付卡銷售*抖音付費服務 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預算一下投 問
同學,你好 預算一下投入產(chǎn)出?? 是預算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

員工買了一個奶鍋開專票交回公司做賬,我可以不收發(fā)票嗎?開的專票不收票入賬對公司會有什么影響?
答: 你好,可以不入賬,這個是個人行為,不是公司業(yè)務
上年度有無票銷售且按有票入賬,今年對方要求開專票并已開出,此種情況先如何做賬?
答: 你好!沖減取票收入確認有票收入,但是要有證明去年已經(jīng)確認無票收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,想問一個工作中的問題。有一個單位幫我們做監(jiān)測,付他的監(jiān)測費對方要求今天付出去,但是他開專票要元旦節(jié)后開給我們,這個怎么做賬?有個跨年的問題。謝謝
答: 您好!計入預付賬款就可以了。


冰百合 追問
2018-01-03 10:51
鄒老師 解答
2018-01-03 10:51
冰百合 追問
2018-01-03 11:00
鄒老師 解答
2018-01-03 11:01