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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-07-04 16:06

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅。

曼曼 追問

2023-07-04 16:08

那這樣的話,我的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就多了這一筆了

郭老師 解答

2023-07-04 16:08

你好,那你再往前查銷項和進項正確嗎?

曼曼 追問

2023-07-04 16:10

以前年度的沒有查呢?

郭老師 解答

2023-07-04 16:11

你好,那你就放營業(yè)外支出里面的。查不到原因,暫時可以先放到這里調(diào),知道原因之后你再具體的調(diào)整。

曼曼 追問

2023-07-04 16:13

就是借:營業(yè)外支出  貸:應交稅費-未交增值稅 這樣做嗎老師

郭老師 解答

2023-07-04 16:14

可以的,可以這么做的。

曼曼 追問

2023-07-04 16:23

老師,這個是去年的差異,也可以放在營業(yè)外支出嗎?

郭老師 解答

2023-07-04 16:24

對的,是的,可以這么做。

曼曼 追問

2023-07-04 16:30

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2023-07-04 16:31

不用客氣,工作愉快。

曼曼 追問

2023-07-04 16:31

老師您好,這個月做賬的時候發(fā)現(xiàn),去年9月計提的應交稅費-未交增值稅比實際10月扣的多1500,要怎么調(diào)整理呀

曼曼 追問

2023-07-04 16:32

我剛才表達錯了,是計提的多了

郭老師 解答

2023-07-04 16:33

紅沖做相反的。借應交稅費未交增值稅。
貸應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增。

曼曼 追問

2023-07-04 16:37

那這樣的話,這個科目應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增會有貸方余額

郭老師 解答

2023-07-04 16:40

你好,往營業(yè)外收入里面結(jié)轉(zhuǎn)吧

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
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