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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-07-06 16:19

您好,需要先做以前年度損益調(diào)整,然后再做現(xiàn)在的

蘭醬 追問

2023-07-06 16:21

可以詳細說下分錄嗎?2020年是借管理費用,貸其他應付;借其他應付 貸銀行存款。

小鎖老師 解答

2023-07-06 16:24

那你現(xiàn)在就是   借 銀行存款  貸 以前年度損益調(diào)整   借 前年度損益調(diào)整   貸 未分配利潤

蘭醬 追問

2023-07-06 16:26

只是重開了發(fā)票,沒有涉及銀行存款的收支,這個怎么處理呢

小鎖老師 解答

2023-07-06 16:28

那你借方就只能做應收賬款,因為你沖開,別人肯定要給你錢呀

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相關問題討論
同學你好 沒有入賬那你做跨年的
2023-03-01 17:13:15
您好,需要先做以前年度損益調(diào)整,然后再做現(xiàn)在的
2023-07-06 16:19:26
?你好 ;? 那你 是開票之前發(fā)生的成本支出 ; 走 借工程施工-合同成本 - 人工費-材料費等 貸應付賬款 ;? ? ? ? ?開票出去做收入; 結轉(zhuǎn)? ?借主營業(yè)務成本貸? ??工程施工-合同成本 - 人工費-材料費等?
2022-06-02 09:43:47
你好,這個是屬于二一年的費用嗎?具體的是什么業(yè)務的?
2022-01-07 14:43:46
你好,這個抵扣的話是沒有問題的。
2021-11-30 15:11:02
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