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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-01-05 15:23

紅沖原來分錄,重做即可

HL 追問

2018-01-05 15:24

那當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要紅沖了重新結(jié)轉(zhuǎn)對嘛

袁老師 解答

2018-01-05 15:42

是的啊

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紅沖原來分錄,重做即可
2018-01-05 15:23:13
既然是暫估的,收到發(fā)票就的全部沖回 再按發(fā)票入賬就是
2018-09-27 14:22:11
進(jìn)項稅不暫估入賬,會計分錄為: 1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2018-11-08 11:15:04
您好,紅沖時,借:原材料(原金額),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù),入新的時,借;原材料(新金額),貸;應(yīng)付賬款等科目。
2017-04-15 12:18:13
你好,把發(fā)票貼進(jìn)去就行了,差額在匯算清繳的時候調(diào)整成本,這樣就不用做紅沖的分錄了,只在匯算清繳的時候調(diào)整。 如果你要紅沖,就做紅沖的分錄,然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面
2020-02-20 14:51:30
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