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留戀花開
于2018-01-05 15:59 發(fā)布 ??2126次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2018-01-05 16:00
您好!借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款。
留戀花開 追問
2018-01-05 16:11
老師可以記成預(yù)付嗎?
宋生老師 解答
2018-01-05 16:12
您好!可以的。可以貸方預(yù)付。
2018-01-05 16:17
老師什么情況下記應(yīng)付和預(yù)付?
2018-01-05 16:27
老師 ,現(xiàn)在預(yù)付賬款在貸方掛了387000,這個需要沖賬嗎?應(yīng)該不需要吧
2018-01-05 16:57
您好!如果你先給錢對方,就先計(jì)入預(yù)付。 如果對方先給貨給你,計(jì)入應(yīng)付。
2018-01-06 22:10
老師是這樣的,開的這30萬發(fā)票我們不需要付錢的,怎么做賬務(wù)處理?
2018-01-07 08:49
您好!你這個相當(dāng)于應(yīng)付了,你付錢的時候沖
2018-01-07 11:12
老師咱們不付錢啊,對方也不用我們付錢,這樣的分錄該怎么做好?
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 287652 個
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