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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-01-05 16:00

您好!借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款。

留戀花開 追問

2018-01-05 16:11

老師可以記成預(yù)付嗎?

宋生老師 解答

2018-01-05 16:12

您好!可以的。可以貸方預(yù)付。

留戀花開 追問

2018-01-05 16:17

老師什么情況下記應(yīng)付和預(yù)付?

留戀花開 追問

2018-01-05 16:27

老師 ,現(xiàn)在預(yù)付賬款在貸方掛了387000,這個需要沖賬嗎?應(yīng)該不需要吧

宋生老師 解答

2018-01-05 16:57

您好!如果你先給錢對方,就先計(jì)入預(yù)付。 
如果對方先給貨給你,計(jì)入應(yīng)付。

留戀花開 追問

2018-01-06 22:10

老師是這樣的,開的這30萬發(fā)票我們不需要付錢的,怎么做賬務(wù)處理?

宋生老師 解答

2018-01-07 08:49

您好!你這個相當(dāng)于應(yīng)付了,你付錢的時候沖

留戀花開 追問

2018-01-07 11:12

老師咱們不付錢啊,對方也不用我們付錢,這樣的分錄該怎么做好?

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