老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè) 問(wèn)
分開(kāi) 成立多個(gè)小規(guī)模 但是你們有培訓(xùn)資質(zhì)的吧 得單獨(dú)辦理 答
老師,籌建期我計(jì)提折舊時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:累計(jì)折 問(wèn)
借累計(jì)折舊貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,你看一下分?jǐn)偭藛幔?/span> 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒(méi)有員工工資,8月份才 問(wèn)
你好,7/8月需要0申報(bào)個(gè)稅 答
您好!老師,我們核對(duì)往來(lái)賬款,財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的數(shù) 問(wèn)
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協(xié)協(xié)約定,租金張出60% 問(wèn)
個(gè)人支付租金 借預(yù)付賬款租金 貸,實(shí)收資本張,9.6、 實(shí)收資本李,6.4 張報(bào)銷的借其他應(yīng)收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報(bào)銷給人家。你們?cè)僦Ц督o李6.4就可以。要么做投資款,要么報(bào)銷,就選擇這兩種,兩個(gè)人統(tǒng)一。 答

老師 你好,收到貨物已付款但還未收到發(fā)票如何做賬?下月收到發(fā)票又如何做賬了?
答: 您好!分錄 暫估商品 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 次月,紅沖暫估 借:庫(kù)存商品(紅字) 貸:預(yù)付賬款(紅字) 然后根據(jù)發(fā)票做正確的分錄
當(dāng)月已付款,貨物已收到,發(fā)票次月收到,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
答: 同學(xué)你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 次月到發(fā)票 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
訂貨款已付,貨物也收到了一部分,發(fā)票沒(méi)收到。怎么做賬
答: 你好 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 貨物到了一部分 借 庫(kù)存商品 -暫估 貸 預(yù)付賬款

