
上月計提分錄是借:管理費用-水電費,貸:其他應付款-水電費,是嗎?要不就直接上月銀行存款交了,就不用這月支付
答: 同學你好,是的,你理解正確。
老師,我們上個月計提的水電費,分錄如下:借:管理費用-水電費貸:其他應付款-XX單位借:其他應付款-XX單位貸:銀行存款這個月收到了水電公司開具的專票,我應該怎么做賬啊必須要紅沖上月計提的憑證科目,然后再按發(fā)票重新計提嗎;
答: 你好,是的,紅沖上月計提憑證然后再按照發(fā)票重新錄入費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,每月做 借:其他應收款 貸:銀行存款 年末拿票后 借:管理費用-水電費 貸:其他應收款 老師,是其他應付款吧,是付水電費呀
答: 付水電費,是其他應付款。。。。。。。。。。。

