上個月購買稅控盤,入賬了,我進賬留抵了,所以沒用到稅控盤的減免稅款,月末我也結(jié)轉(zhuǎn)了,借:應(yīng)交稅金-減免稅款-480 貸:管理費用-480,這月申報把上個月的留抵稅抵完,不夠用,所以抵到稅款230,有老師說,這個230不用做會計處理,那怎么反應(yīng)出減免稅款的減少?該怎么處理,能詳細
開放的月亮
于2018-01-08 13:32 發(fā)布 ??1453次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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你好,上個月你已經(jīng)做了減免分錄,現(xiàn)在要把上月分錄紅字沖銷,然后做:借:應(yīng)交稅費-減免稅款230 貸:管理費用230
2018-01-08 13:36:51

不用做分錄的,抵減即可
2018-01-07 13:05:23

您好,直接結(jié)轉(zhuǎn)處理就行,借;應(yīng)交稅費-未交增值稅,237.13,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)237.13。剩余的沒抵掉的減免稅不結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
2018-01-07 19:39:00

老師不好意思在問下, 是不是我1月購買金稅盤2月抵減增值稅,在結(jié)轉(zhuǎn)損益做: 借 應(yīng)交稅費-減免稅款480 貸管理費用480 在結(jié)轉(zhuǎn)損益:借本年利潤 貸管理費用 這樣損益就結(jié)不平
所以要做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借 管理費用480紅字 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借本年利潤-480 貸 管理費用紅字480
2018-03-15 16:17:50

你好,是的,是這樣處理的
2018-03-15 11:39:27
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