老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯了,針對 問
你好,這個你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師我們有固定資產(chǎn),季度繳納房產(chǎn)稅,按照房產(chǎn)原值 問
你好,是要免租期過后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險費(fèi);該費(fèi)用須計入完稅價格,按 “雜費(fèi)” 欄填報并以正價 100 美元申報 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 答

上個月買了稅控盤,入賬了,沒有抵扣到減免稅款,我做了分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅-減免稅款-480 貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)-480,這個月也只是用到減免稅款230,那這個月我的分錄怎樣做呢?
答: 不用做分錄的,抵減即可
上個月購買稅控盤,入賬了,我進(jìn)賬留抵了,所以沒用到稅控盤的減免稅款,月末我也結(jié)轉(zhuǎn)了,借:應(yīng)交稅金-減免稅款-480 貸:管理費(fèi)用-480,這月申報把上個月的留抵稅抵完,不夠用,所以抵到稅款230,有老師說,這個230不用做會計處理,那怎么反應(yīng)出減免稅款的減少?該怎么處理,能詳細(xì)
答: 你好,上個月你已經(jīng)做了減免分錄,現(xiàn)在要把上月分錄紅字沖銷,然后做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款230 貸:管理費(fèi)用230
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前稅控盤賬目已做,只是抵稅分錄未做,等到10月繳納增值稅時,抵扣了480,未抵扣稅費(fèi)是3962,實(shí)際繳納增值稅的會計分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))3962.01,貸:銀行存款3482.01 管理費(fèi)用480?免稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480,借:管理費(fèi)用-480?
答: 可以的

