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愛笑的芹菜
于2023-07-20 12:07 發(fā)布 ??731次瀏覽
齊惠老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-07-20 12:20
首先,你需要明確你的銷售額和購(gòu)買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,你需要填寫以下幾個(gè)部分:
愛笑的芹菜 追問
明白了,那我如果是預(yù)繳的增值稅,我應(yīng)該怎么填報(bào)呢?
齊惠老師 解答
如果你是預(yù)繳的增值稅,你需要在"預(yù)繳稅額"的欄目中填寫你預(yù)繳的稅額。同時(shí),你還需要在"應(yīng)納稅額"的欄目中填寫你的應(yīng)納稅額,這個(gè)應(yīng)納稅額是你的銷售額減去你購(gòu)買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額,再減去你的減免稅額,最后再加上你的預(yù)繳稅額。這樣,你就可以得到你的應(yīng)納稅額了。
好的,我明白了,謝謝老師。
不客氣,如果還有其他問題,隨時(shí)向我提問。
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齊惠老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
★ 4.23 解題: 1465 個(gè)
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