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送心意

999

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-07-21 17:56

您好,這個(gè)問題需要根據(jù)具體的會(huì)計(jì)政策來處理。一般來說,如果去年購買的車輛沒有發(fā)票,那么在會(huì)計(jì)賬目中,這筆費(fèi)用應(yīng)該被記錄為預(yù)付賬款。當(dāng)你今年收到發(fā)票后,你可以將這筆費(fèi)用從預(yù)付賬款中轉(zhuǎn)出,記入固定資產(chǎn)賬戶。但是,你需要注意的是,這個(gè)過程可能需要你的會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部門來處理,因?yàn)樗麄兏私饩唧w的會(huì)計(jì)規(guī)則和政策。

執(zhí)著的寶貝 追問

2023-07-21 17:56

明白了,那如果我今年收到的發(fā)票日期是去年的,我需要怎么處理呢?

999 解答

2023-07-21 17:56

如果你今年收到的發(fā)票日期是去年的,那么在會(huì)計(jì)處理上,你應(yīng)該將這筆費(fèi)用記入去年的賬目。這是因?yàn)樵跁?huì)計(jì)原則上,費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)生的時(shí)期進(jìn)行確認(rèn),而不是在支付的時(shí)期。所以,你需要將這筆費(fèi)用記入去年的固定資產(chǎn)賬戶,并在今年的預(yù)付賬款中減去相應(yīng)的金額。同樣,這個(gè)過程可能需要你的會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部門來處理。

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您好,這個(gè)問題需要根據(jù)具體的會(huì)計(jì)政策來處理。一般來說,如果去年購買的車輛沒有發(fā)票,那么在會(huì)計(jì)賬目中,這筆費(fèi)用應(yīng)該被記錄為預(yù)付賬款。當(dāng)你今年收到發(fā)票后,你可以將這筆費(fèi)用從預(yù)付賬款中轉(zhuǎn)出,記入固定資產(chǎn)賬戶。但是,你需要注意的是,這個(gè)過程可能需要你的會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部門來處理,因?yàn)樗麄兏私饩唧w的會(huì)計(jì)規(guī)則和政策。
2023-07-21 17:56:36
那你現(xiàn)在只能補(bǔ)做固定資產(chǎn)了,賣車分錄 固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄bai: 一、將要處置的du固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分zhi錄為 借:固定資產(chǎn)清理dao 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-06-23 22:30:59
你好!是可以開紅字發(fā)票的,在開藍(lán)字不用退稅
2020-07-28 17:02:09
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)重新開的價(jià)格和之前發(fā)票不一樣嗎?
2021-05-24 14:06:59
你好!發(fā)票是什么時(shí)候的?可以做賬
2016-08-06 14:04:29
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