請問報關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(13% 稅率),則換型號后的差價 84 元默認也是 含稅差價(即包含增值稅的總差價)。原先開票時,5634 元含稅價中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價款減少 84 元(含稅),相當于對方實際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實際應(yīng)退對方 84 元(含稅差價),無需單獨扣除稅點,通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財稅公司的掛靠和變更是做什么費用 問
同學(xué),你好 計入管理費用。 二級科目可以根據(jù)企業(yè)情況定,一般計入服務(wù)費 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費做的研發(fā)支出。 答

計提工資,社保,個稅的分錄,發(fā)放工資,繳納社保,個稅的分錄
答: 一、計提工資 借:管理費用——工資 借:銷售費用——工資 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:制造費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計提社保 借:管理費用——社保 借:銷售費用——社保 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:制造費用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、個稅不計提屬于代扣代繳個稅 四、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 五、繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸:其他應(yīng)收款——代保個人社保 貸:銀行存款 六、交個稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
計提工資發(fā)放工資 計提社保 上交社保會計分錄
答: 借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬--工資貸:其他應(yīng)付款--社保,銀行存款;借:其他應(yīng)付款--社保,應(yīng)付職工薪酬--社保貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工資,社保,個稅的分錄
答: 一,計提工資 借:管理費用 制造費用 生產(chǎn)成本 研發(fā)等。。。 貸:應(yīng)付職工薪酬 二、計提社保和公積金(公司部分) 計提路徑和計提工資差不多,區(qū)別在于成本項目二級科目 貸:應(yīng)付職工薪酬-社?;蛘吖e金(公司部分) 三、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社?;蛘吖e金(公司代扣代繳部分) 應(yīng)交稅金-個人所得稅(公司代扣代繳部分) 四:繳納社?;蛘吖e金 借:其他應(yīng)付款-社保或者公積金(公司代扣代繳部分) 應(yīng)付職工薪酬-社?;蛘吖e金(公司部分) 貸:銀行存款-社保或者公積金賬戶 五:個稅扣款 借:應(yīng)交稅金-個人所得稅 貸:銀行存款


伍老師 解答
2018-01-09 09:14