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送心意

田老師

職稱會計師

2015-11-12 11:21

公司收到墊付物料款和工資,已經入了費用,現(xiàn)在是沖銷費用

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相關問題討論
公司收到墊付物料款和工資,已經入了費用,現(xiàn)在是沖銷費用
2015-11-12 11:21:03
這個就是屬于雙方協(xié)商解決的事了。雙方同意貼個合同,平時提供收款單作為質押就行
2022-07-23 23:17:36
借;相關科目 貸;銀行存款等科目
2017-02-10 21:45:14
沖減當時計提的工資和發(fā)放的工資,正確的分錄應該是: 借:銀行存款 5000 貸:管理費用-計提工資 -2000 管理費用-發(fā)放工資 -2000 其他應付款 3000 如果當時工資已經結轉,那么應該把結轉的部分也沖減掉。 借:銀行存款 5000 貸:管理費用-計提工資 -2000 管理費用-發(fā)放工資 -2000 其他應付款 3000 應付職工薪酬 2000 如果有附加稅費影響,還應該沖減附加稅費。
2023-10-07 15:44:15
注冊資金沒有到帳,費用支出由股東墊付的,我先掛在其他應付款-股東墊付,后續(xù)資金到帳相沖,是否合法?
2015-10-29 17:33:56
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