5月一張進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的憑證做錯(cuò)了,需要調(diào)整,只紅沖憑證重做 還是直接調(diào)整呢,錯(cuò)誤的憑證是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
睡貓
于2018-01-09 13:18 發(fā)布 ??1917次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-09 13:19
你好,可以紅沖,然后做一筆正確的
也可以綜合做一筆調(diào)整分錄的
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借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開(kāi)始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

您好,正確的分錄步驟如下:
1購(gòu)買(mǎi)辦公用品
借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 17.06
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2.74
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 19.83
2、認(rèn)證入賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
3、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用2.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32

你好,前面部分對(duì)的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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睡貓 追問(wèn)
2018-01-09 13:20
鄒老師 解答
2018-01-09 13:23