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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-09 14:06

你好!你填你的利潤(rùn)總額數(shù)就好了,利潤(rùn)總額已經(jīng)減去管理費(fèi)用了

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2018-01-09 14:10

那老師,我以前就是填寫營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,沒有直接填寫利潤(rùn)總額,現(xiàn)在利潤(rùn)總額對(duì)不到了,實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅利潤(rùn)比我的利潤(rùn)表要多,這個(gè)要怎么弄???要怎么調(diào)整嗎?

宋生老師 解答

2018-01-09 14:11

你好!如果嚴(yán)格按要求來操作,你應(yīng)該去稅局申請(qǐng)重新申報(bào)之前的數(shù)據(jù)。 
如果你想簡(jiǎn)單的,直接用本年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去你之前已經(jīng)填入的利潤(rùn)總額,把差額填到本季度

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2018-01-09 14:18

老師,我申報(bào)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額和報(bào)表上的利潤(rùn)表利潤(rùn)金額對(duì)不到會(huì)不會(huì)有什么影響啊,我差距不大,利潤(rùn)差1.2萬元。算所得稅稅負(fù)率我是1.58%,還有如果我差額部分直接就在所得稅申報(bào)表里面改過來的話,會(huì)不會(huì)引來稅務(wù)局的關(guān)注,去稅務(wù)局重新申報(bào)的話,會(huì)不會(huì)要罰款啊

宋生老師 解答

2018-01-09 14:24

你好!不會(huì)罰款,但是如果要補(bǔ)稅就有滯納金。

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2018-01-09 14:27

@宋老師:我不是補(bǔ)稅,我稅款交多了,因?yàn)槲疑陥?bào)的企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額要高于利潤(rùn)表上的利潤(rùn),如果要跳過來的話,只會(huì)少交稅。但是會(huì)不會(huì)引起很多麻煩啊,我不調(diào)整的話,利潤(rùn)對(duì)不起來會(huì)不會(huì)有什么影響啊。還有我調(diào)整的話直接將這個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表上降下來1.2萬,這樣可以嗎?這樣操作會(huì)帶來什么影響

宋生老師 解答

2018-01-09 14:32

你好!這樣的話,就按后面的方法就算了。

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2018-01-09 15:10

老師,我想再問一下,我剛剛在重新整理了,發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)差額部分就是7-9月的所得稅,而我查看10月份申報(bào)的第三季度的企業(yè)所得稅,也有一個(gè)差額部分是二季度的企業(yè)所得稅金額。而現(xiàn)在第四季度的利潤(rùn)差額就是第三季度的企業(yè)所得稅。這是為什么啊?我有點(diǎn)不明白,好像申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,會(huì)自動(dòng)跳出來一個(gè)利潤(rùn)總額,和我的利潤(rùn)表上的差距就是第三季度的企業(yè)所得稅,這是什么原因???

宋生老師 解答

2018-01-09 15:13

你好!估計(jì)是你每個(gè)季度沒有及時(shí)做計(jì)提所得稅的分錄 
你應(yīng)該在9月就做計(jì)提所得稅的分錄。然后再次結(jié)轉(zhuǎn)損益

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2018-01-09 15:16

好像是,我之前是10月份再計(jì)提的所得稅,之前搞忘記了,那現(xiàn)在怎么辦?。?/p>

宋生老師 解答

2018-01-09 15:20

你好!之前的應(yīng)該沒問題了,你現(xiàn)在把12月的先計(jì)提,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了

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2018-01-09 15:42

老師,我發(fā)現(xiàn)又不對(duì)啊,我把12月的所得稅計(jì)提進(jìn)去了,但是為什么企業(yè)所得稅申報(bào)跳出來的利潤(rùn)總額和我利潤(rùn)表上還是有差額,現(xiàn)在差額部分變成了三季度和四季度的企業(yè)所得稅的相加數(shù)了。是不是對(duì)于本季度沒有繳納計(jì)提的企業(yè)所得稅,不允許在稅前扣除啊

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2018-01-09 15:50

@宋老師:老師,是不是企業(yè)所得稅納稅申報(bào)里面的利潤(rùn)總額就是不包括企業(yè)所得稅費(fèi)用啊

宋生老師 解答

2018-01-09 15:55

您好!是的,是不包括的。

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你好,你是小微需要填寫小微減免表,主表填寫的是1-9月份數(shù)據(jù),你今年一年都沒有業(yè)務(wù)嗎
2018-10-23 09:13:06
同學(xué)你好 這個(gè)要調(diào)增多折舊的
2021-10-20 15:50:43
工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元; 其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 符合這個(gè)就是屬于,否則就不是
2017-09-15 17:06:50
你好?? 必填表單: 1、 《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(A100000) 2、 《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》(A000000)中的“基本經(jīng)營(yíng)情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目;“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目,存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào);“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。 免填表單: 1、 《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010) 2、 《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020) 3、 《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010) 4、 《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020) 5、 《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000) 6、 《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000) 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(A100000)中直接填寫
2021-12-10 17:21:47
基礎(chǔ)表。折舊表。彌補(bǔ)虧損表納稅調(diào)整明細(xì)表。這些都。這些都是必須填的, 其他按實(shí)際。這些都是必須填的,其他按實(shí)際。
2022-05-17 16:20:54
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