老師您好,我們設備改造對方公司給我們開什么發(fā)票 問
涉及土建的開建筑服務,不涉及的開修理修配勞務 答
@郭老師,別的公司開業(yè)我們送花藍的費用做什么?是做 問
同學你好 你計入銷售費用招待費 答
你好,我想問一下上繳給工會的單位部分工會費,開差 問
上繳的工會經費,為何要開差額發(fā)票? 答
老師你好,我們是物業(yè)公司2021-2023年停車收入是按 問
借:銀行存款、 貸利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 答
老師您好,我們設備改造對方公司給我們開什么發(fā)票 問
只涉及軟件,不涉及硬件 ? 答

掛在個人頭上的應付賬款可以直接做:借 應付賬款——推廣費 **** 貸:應付賬款——推廣費 ***公司嗎
答: 你好!可以的??梢赃@樣調
一個經濟業(yè)務是支付推廣費掛應付賬款,開來了一部分發(fā)票,退回了一部分款,還有一點點沒有退回,沒有退回的這部分可能不會給了,這個怎么做賬
答: 你好,應付賬款現在借方有余額的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,去年暫估的費用,今年取得的發(fā)票金額大于暫估的借:營業(yè)費用-推廣費 603780貸:應付賬款XX 603780今年收到的發(fā)票上金額是64199.59+稅額3851.98請問這個怎么做賬?具體分錄怎么寫
答: 差異的金額不用管嗎 借:營業(yè)費用-推廣費 64199.59 借:應交稅金_應交增值稅_待認證進項稅額 3851.98 貸:應付賬款XX 68051.57 是這樣做嗎


無敵小魔仙 追問
2023-07-28 15:12
宋生老師 解答
2023-07-28 15:13