
之前會(huì)計(jì)做賬交物業(yè)費(fèi)取得增值稅專票他直接做成借:管理費(fèi)用~物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款還有的交物業(yè)水電費(fèi)取得專票做成:借:管理費(fèi)用~物業(yè)費(fèi)借:應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣貸:銀行存款之前幾個(gè)月的發(fā)票都沒(méi)有認(rèn)證,然后12月份全部認(rèn)證了這種情況該怎么做。有一張發(fā)票未認(rèn)證過(guò)期了,咋辦
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣
繳納物業(yè)費(fèi),收到物業(yè)發(fā)票(是專票),分錄,借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款。這樣做對(duì)嗎
答: 你好 你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)留到下一期抵扣吧,這個(gè)分錄是正確的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年12月份有一張專票,以前的會(huì)計(jì)沒(méi)發(fā)現(xiàn)是專票,直接做成,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)了,這個(gè)月不認(rèn)證,可以調(diào)賬嗎?怎么調(diào),是先沖一筆負(fù)數(shù),再借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該怎么做調(diào)賬。
答: 你好 是的 先做一筆負(fù)數(shù) 再按正確的做就可以了


booara 追問(wèn)
2018-01-09 17:11
袁老師 解答
2018-01-09 17:13