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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2023-07-30 13:19

你好,學(xué)員,這個申報表有問題的

云舒云卷 追問

2023-07-30 13:39

實際申報的時候期初未繳增值稅是哪個數(shù)?本期已繳納稅款是哪個數(shù)?

冉老師 解答

2023-07-30 13:39

實際申報的時候期初未繳增值稅是哪個數(shù)?本期已繳納稅款是哪個數(shù)?
就是銷項稅抵扣進項稅之后的

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你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實繳的增值稅來算的,本期實繳的增值稅=本期銷項-本期進項-留抵的增值稅 也就是說:本期繳納附加稅 是以 本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的
2020-04-02 10:34:18
直接看應(yīng)交稅費-未交增值稅借方交的稅
2024-07-17 08:59:24
你好,學(xué)員,這個申報表有問題的
2023-07-30 13:19:27
你好 留抵稅額符合條件可以退稅,預(yù)交增值稅沒有退稅的規(guī)定。 另外得注意,預(yù)交稅額大,留抵稅額大,有沒有被認為收入沒有及時入賬的可能。
2022-10-18 00:15:08
這個只聽說可以抵扣增值稅,沒有聽說還可以抵減別的稅種
2020-04-09 20:00:16
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