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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-07-31 16:24

你好,季度300,000可以免增值稅的不需要繳納的,你在第11一欄里面填寫就行

Q 追問

2023-07-31 16:31

 老師,顯示是這個
我把數(shù)據(jù)填寫在11攔,但是1攔沒填寫,就這樣了

郭老師 解答

2023-07-31 16:33

你好,這個表里面的受理信息是什么的?你看下它有紅色提示吧。

Q 追問

2023-07-31 16:37

有,提示代開普通發(fā)票金額是258950

郭老師 解答

2023-07-31 16:38

截圖你填寫的數(shù)據(jù)看下
全部主表全部

Q 追問

2023-07-31 16:57

老師,我們這個是個體工商戶,是核定月76800,季度是230400,我們現(xiàn)在是超了
老師,是這樣的

郭老師 解答

2023-07-31 17:01

你好,11行你這里是根據(jù)什么來聽寫的?


 季度300,000可以免增值稅你沒有超過

Q 追問

2023-07-31 17:05

老師11行是系統(tǒng)帶出來的,因為是個體工商戶,我們當(dāng)時是有個核定的月開票數(shù)76800 季度230400

郭老師 解答

2023-07-31 17:10

你把11航的那個刪除
核定的銷售額,他在下面自動填寫,
你把第一行的填寫到第11航
第一行的不要填寫

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相關(guān)問題討論
個體小規(guī)模的,可以去稅務(wù)局代開。
2021-05-06 12:49:24
你好,如果是小規(guī)模納稅人是可以的
2017-06-07 14:46:20
你好 去稅局代開的發(fā)票,稅率是3%,而不會是13%
2022-10-25 08:20:47
在咨詢稅務(wù)局,請稍等
2020-06-10 10:45:51
可以,要是一般納稅人是自己開,部分小規(guī)模也可以自開,不能開也可以去稅局代開,這個和公司處理是一樣的,就是這個交所得稅不一樣
2019-06-20 10:13:59
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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