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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2023-08-02 09:59

應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進(jìn)項(xiàng)稅額,不做會計(jì)分錄

小高 追問

2023-08-02 10:01

是不是20萬的免抵稅額不做會計(jì)分錄處理

樸老師 解答

2023-08-02 10:08

同學(xué)你好
應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進(jìn)項(xiàng)稅額,不做會計(jì)分錄;當(dāng)留抵稅額小于“免、抵、退”稅額時(shí),可退稅額為留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額

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不用填寫的,因?yàn)樵谏陥?bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)你已填寫在免抵退應(yīng)退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應(yīng)收款就可以了
2018-12-13 09:26:28
應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),即期末有留抵稅額,對于未抵頂完的進(jìn)項(xiàng)稅額,不做會計(jì)分錄
2023-08-02 09:59:07
你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
這個沒有文件規(guī)定啊,就是退多交啊
2017-08-21 11:43:46
你好,同學(xué)。 是的,先申報(bào)即征即退部分,然后再按一般納稅 人主表申報(bào)處理的。
2020-05-18 18:36:18
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