如果企業(yè)的開票系統(tǒng)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額跟國稅報(bào)稅的增值稅稅額相差2分錢,最終以報(bào)稅的國稅系統(tǒng)申報(bào)才可以,那這兩分錢怎么辦,一直掛在帳上嗎
愛珍
于2018-01-10 18:29 發(fā)布 ??1211次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2018-01-10 18:30
計(jì)入管理費(fèi)用--其他即可
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計(jì)入管理費(fèi)用--其他即可
2018-01-10 18:30:02

你好
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-09-03 09:45:56

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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愛珍 追問
2018-01-10 18:31
袁老師 解答
2018-01-10 18:33