
你好老師,這是個體戶我上個季度我開了張發(fā)票,但是我7月份又紅沖掉了,又重新開了,上個季度我增值稅按紅沖前正常報的,經(jīng)營所得也是和增值稅一樣,這個季度增值稅我應(yīng)該怎樣報增值稅和個稅
答: 你好。這個季度咱們才開出去的紅沖發(fā)票,咱們就按照扣除紅沖后的數(shù)據(jù)填寫申報就可以了。
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報增值稅,這個季度紅沖了一張上個季度開的專票,這個季度的增值稅申報表我應(yīng)該怎么填?填第幾欄?
答: 您好 填在第二聯(lián) 稅務(wù)代開發(fā)票欄次負(fù)數(shù)填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報增值稅,這個季度紅沖了一張上個季度開的專票,這個季度我應(yīng)該怎么做賬?怎么做分錄?
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

