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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-08-11 10:33

你好,你可以直接寫一個(gè)跟之前一模一樣的分錄,然后進(jìn)而寫成負(fù)數(shù)就行了,因?yàn)槎悇?wù)局要求你在當(dāng)期去處理,你不用再用那個(gè),以前年度損益調(diào)整了。

李霞老師 解答

2023-08-11 10:33

然后在增值稅申報(bào)表表二上,你要去填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把進(jìn)項(xiàng)稅額填在轉(zhuǎn)出額里面。

李秀麗 追問

2023-08-11 10:34

老師,2019年企業(yè)購(gòu)進(jìn)的材料哦,沖紅的話庫(kù)存就沒了

李霞老師 解答

2023-08-11 10:36

你好同學(xué),因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票是假的,所以說那個(gè)庫(kù)存咱都不能享受的。如果說你現(xiàn)在賬面上是負(fù)數(shù),那你可以先暫估一下,入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,暫估。

李秀麗 追問

2023-08-11 10:38

2019年的憑證處理是:
借:庫(kù)存商品-材料
       應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款
因發(fā)票是問題發(fā)票,2022年稅局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,并做了處罰,我想知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的正確分錄,謝謝

李霞老師 解答

2023-08-11 10:43

你好同學(xué),你好,進(jìn)項(xiàng)數(shù)額轉(zhuǎn)出的話,可以借庫(kù)存商品,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,然后分錄金額,寫成負(fù)數(shù),再或者說是
借銀行存款,貸庫(kù)存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣也是可以的,因?yàn)槟氵@張發(fā)票既然是假的,我們就得要求對(duì)方把錢退回來。

李霞老師 解答

2023-08-11 10:43

如果說暫時(shí)不牽扯到銀行存款的話,就用應(yīng)付賬款先代替那個(gè)銀行存款就行了。

李秀麗 追問

2023-08-11 10:58

老師,麻煩問下可以只處理應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目?

李霞老師 解答

2023-08-11 11:00

你好同學(xué),嗯,我再給你發(fā)一個(gè)分錄,想處理它的話,你可以借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這樣不太對(duì)哈。

李秀麗 追問

2023-08-11 11:03

老師,主要這個(gè)業(yè)務(wù)是2019年的,2022年會(huì)計(jì)處理的把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-稅務(wù)調(diào)整,我不明白賬務(wù)處理的意義,若現(xiàn)在處理,我想想了是不是要用以前年度損益調(diào)整科目

李霞老師 解答

2023-08-11 11:04

你好,他轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)稅務(wù)調(diào)整里面,他還是在應(yīng)交稅費(fèi)里面,那個(gè)沒有啥意義的,你相當(dāng)于應(yīng)交稅費(fèi)沒變,所以說我寫那個(gè)分錄能說得過去哈。

李霞老師 解答

2023-08-11 11:04

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,沒有以前年度損益調(diào)整了,直接用利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)。

李秀麗 追問

2023-08-11 11:05

老師,我上月還用了以前年度損益調(diào)整科目,原因是2020年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)未計(jì)提直接繳納,是不是科目用錯(cuò)了,可以告訴我正確的分錄?

李霞老師 解答

2023-08-11 11:09

如果說原來沒計(jì)提的話,你交納的時(shí)候是怎么交納的呀?你可以把交納的分錄先發(fā)給我嗎?我怕給你寫錯(cuò)了。

李秀麗 追問

2023-08-11 11:11

借:應(yīng)付薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款

李霞老師 解答

2023-08-11 11:12

那您已經(jīng)跨年了,可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

李秀麗 追問

2023-08-11 11:13

我通過了以前年度損益科目,然后又結(jié)轉(zhuǎn)了這個(gè)科目,這樣可以吧

李霞老師 解答

2023-08-11 11:22

你好,沒事的,也是可以的。

李秀麗 追問

2023-08-11 11:30

老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證,現(xiàn)在可以這樣處理?借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

李霞老師 解答

2023-08-11 11:31

對(duì)滴,沒問題,可以的,

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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好,你可以直接寫一個(gè)跟之前一模一樣的分錄,然后進(jìn)而寫成負(fù)數(shù)就行了,因?yàn)槎悇?wù)局要求你在當(dāng)期去處理,你不用再用那個(gè),以前年度損益調(diào)整了。
2023-08-11 10:33:39
你好,同學(xué),增值稅視同銷售的情形:(一)將貨物交付其他單位或者個(gè)人代銷; (二)銷售代銷貨物; (三)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; (四)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目; (五)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi); (六)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資,提供給其他單位或者個(gè)體工商戶; (七)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者; (八)將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人
2019-04-11 15:03:47
不是,未認(rèn)證不參與計(jì)算。增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個(gè)代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46
如果要是全面說的話,就是:轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
2018-11-29 15:51:32
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