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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-11 17:55

你好,這種情況是不需要預(yù)交企業(yè)所得稅的 
因為你累計還是虧損的

微藍(lán) 追問

2018-01-11 17:57

但上面提示我應(yīng)交所得稅為2405 ,這種情況我是直接點申報嗎?

鄒老師 解答

2018-01-11 17:57

你好,看本年累計欄次,而不是本期 
可以直接申報的

微藍(lán) 追問

2018-01-11 17:58

點擊正式申報會不會直接銀行扣款呢

鄒老師 解答

2018-01-11 17:59

你好,不會扣款的,看本年累計欄次,而不是本期應(yīng)補(bǔ)退稅額

微藍(lán) 追問

2018-01-11 18:00

好的,謝謝,我再想問下,購銷合同的印花稅,計稅依據(jù)是銷售合同還是購銷合同呢?還是兩者都要申報

鄒老師 解答

2018-01-11 18:01

你好,是兩者都需要 申報,而且是含稅金額

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相關(guān)問題討論
你好,這種情況是不需要預(yù)交企業(yè)所得稅的 因為你累計還是虧損的
2018-01-11 17:55:08
你好! 需要盈利才可以彌補(bǔ)虧損的
2020-04-08 09:50:23
這個可以辦理企業(yè)所得稅的退款手續(xù)
2019-05-11 12:03:30
你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了 比如一季度的利潤是100萬,二季度當(dāng)季度虧損60萬,本年累計的利潤按40萬填寫申報
2021-07-02 22:08:01
你好,需要申報所得稅申報表,但是預(yù)交稅額是0
2018-07-03 09:23:32
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