老師您好。假設(shè)我單位有一借調(diào)入人員,應(yīng)發(fā)工資4500(基本工資2770,崗位工資1730),五險一金單位部分1200,個人部分700。五險一金在原單位交,我單位承擔(dān)崗位工資減去代扣部分的剩余應(yīng)發(fā)工資1030。原單位令我單位每月轉(zhuǎn)基本工資2770與單位五險一金1200至他們賬戶,但不要求轉(zhuǎn)個人五險一金,這樣按正常計提發(fā)放工資處理就會掛著個人五險一金的其他應(yīng)付款。請問我應(yīng)該如何做計提和發(fā)放的分錄?
緊張的冬日
于2023-08-14 16:48 發(fā)布 ??344次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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你好; 你這個發(fā)工資貸方計提了其他應(yīng)付款 ; 那你支付出去了沒有; 這個人 轉(zhuǎn)入公司的 雇員里面去了嘛?
2023-08-14 17:00:37

1、事業(yè)單位計提工資,財務(wù)會計賬務(wù)處理為:
借:業(yè)務(wù)活動費用
貸:應(yīng)付職工薪酬——基本工資
2、事業(yè)單位發(fā)放工資,財務(wù)會計賬務(wù)處理為:
借:應(yīng)付職工薪酬——基本工資
貸:零余額賬戶用款額度
預(yù)算會計賬務(wù)處理為:
借:事業(yè)支出
貸:資金結(jié)存——貨幣資金
2022-05-11 10:19:55

同學(xué)你好
申報的是應(yīng)發(fā)數(shù)
2021-12-28 06:43:54

同學(xué)你好
這個是委托繳納嗎
2021-11-08 16:34:19

計提時:
借:管理費用--社保(單位)
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬--職工工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款--個人社保
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
繳納時:
借:應(yīng)付職工薪酬--社保
其他應(yīng)收款--個人社保
貸:銀行存款
2017-05-03 10:56:02
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