
老師 12月份季度的年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候計(jì)提了3000元,實(shí)際應(yīng)該補(bǔ)交2700元企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何調(diào)賬及調(diào)表
答: 你好,沖銷多計(jì)提(假設(shè)跨年了) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅, 貸:以前年度損益調(diào)整
我們年底想交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)賬啊,今年一年沒有交過企業(yè)所得稅
答: 你好,你需要把成本,費(fèi)用調(diào)低一些,使得賬面有利潤(rùn)才可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我在12月企業(yè)所得稅,沒有計(jì)提,在1月份支付的時(shí)候,直接用所得稅費(fèi)科目,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?應(yīng)該怎么調(diào)報(bào)表才能平?
答: 您好,借 以前年度損益調(diào)整? 貸 所得稅費(fèi)用? ?借 未分配利潤(rùn)? 貸? ?以前年度損益調(diào)整?
在做2018年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要調(diào)增企業(yè)所得稅,比如需要調(diào)增1000元企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是怎樣的呢?
老師您好,我在12月企業(yè)所得稅,沒有計(jì)提,在1月份支付的時(shí)候,直接用所得稅費(fèi)科目,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
請(qǐng)問前任會(huì)計(jì)賬上科目有應(yīng)交企業(yè)所得余額,但我們實(shí)際上是虧損的,不需要交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)賬?
老師,賬上19年企業(yè)所得稅16210.04,報(bào)稅系統(tǒng)企業(yè)所得稅差16210.05應(yīng)該怎么調(diào)賬?


玲老師 解答
2023-08-17 10:00
夏花花 追問
2023-08-17 10:01
玲老師 解答
2023-08-17 10:04
玲老師 解答
2023-08-17 10:04
夏花花 追問
2023-08-17 10:08
玲老師 解答
2023-08-17 10:14