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G. Y
于2018-01-12 15:35 發(fā)布 ??2274次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-01-12 15:41
你好,是什么情況造成的這個差異
G. Y 追問
2018-01-12 15:44
是小數(shù)點的誤差。。。。
鄒老師 解答
2018-01-12 15:45
借;庫存現(xiàn)金 貸;應(yīng)交稅費0.03或相反分錄
2018-01-12 15:47
寫到18年1月份還是17年12月份
2018-01-12 15:50
你好,計入2017年的12月份
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賬面的應(yīng)交增值稅與國稅報表上應(yīng)交增值稅有3分錢的誤差,這個誤差如何處理
答: 你好,是什么情況造成的這個差異
地稅代扣的增值稅額,在國稅申報表里面填哪里(己交稅金)
答: 您好,是在已交稅金欄填寫即可。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)交增值稅比國稅報表中少0.04,已經(jīng)申報成功,交款成功怎么辦?
答: 您好,您可以下月多計提0.04,下月這個戶就沖平了
老師, 1月, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額是5萬, 表示要交5萬的增值稅給國家,對嗎?
討論
老師 上個我們有去國稅代開增值稅專用發(fā)票,國稅直接扣增值稅了。但我現(xiàn)在做財務(wù)報表是不是算預(yù)交增值稅呀?
上期已交增值稅,本期報增值稅國稅如何填列
老師,請問交增值稅是以報表的應(yīng)交稅費數(shù)據(jù)來還是以銷項減國稅認證的進項數(shù)據(jù)來交增值稅。
公司從國外獲得一筆收入,是否交增值稅,企業(yè)所得稅?在增值稅申報表上是否要填寫收入?成本發(fā)票國外沒有稅務(wù)發(fā)票,是否拿收據(jù)作成本。如果國外收入不交增值稅,那么在增值稅申報表上怎樣填寫?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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G. Y 追問
2018-01-12 15:44
鄒老師 解答
2018-01-12 15:45
G. Y 追問
2018-01-12 15:47
鄒老師 解答
2018-01-12 15:50