
這是當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的會(huì)計(jì)分錄, 借應(yīng)交稅金,未交增值稅 貸應(yīng)交稅金 已交增值稅 ,如果通過以前年度損益,我應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 你好,這筆分錄不涉及損益,不需要用以前年度損益調(diào)整科目
我在匯算清繳前補(bǔ)繳了去年增值稅,然后會(huì)計(jì)分錄我是這個(gè)寫的,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交稅金未交增值稅,繳納的時(shí)候是,借應(yīng)交稅金未交增值稅,以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,這樣對(duì)嗎
答: 你好,是什么情況需要補(bǔ)交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
前幾年的開票收入未做賬,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整做分錄,如借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。中間多了應(yīng)交稅費(fèi)的金額,但如果分錄做成借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,以前年度損益調(diào)整,也不對(duì)。因?yàn)槲覀円呀?jīng)繳稅了。這該怎么辦?
答: 你好你正常申報(bào)了,但是沒有做賬的話,你應(yīng)該用借應(yīng)收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。


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2018-01-12 17:44
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吳月柳 解答
2018-01-12 17:49