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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-01-13 09:31

你好,主要是檢查相關(guān)科目余額是否異常,業(yè)務(wù)分錄有沒有遺漏等

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你好,主要是檢查相關(guān)科目余額是否異常,業(yè)務(wù)分錄有沒有遺漏等
2018-01-13 09:31:04
你好,可以看看這個(gè)資料參考下:期末結(jié)轉(zhuǎn),每個(gè)會(huì)計(jì)的必備技能 1在途物資驗(yàn)收入庫后怎樣結(jié)轉(zhuǎn)? 尚未入庫的原材料就是“正在路上”唄,有一個(gè)會(huì)計(jì)科目叫“在途物資”,說的就是它。買了原材料,但還沒入庫,那么會(huì)計(jì)分錄可以這樣做: 借:在途物資 ? ? ? 貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 那么,當(dāng)這些在路上的貨物驗(yàn)收入庫了呢?該怎么做分錄?那就做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 ? ? ? 貸:在途物資 2制造費(fèi)用怎樣結(jié)轉(zhuǎn)? 產(chǎn)品的生產(chǎn)費(fèi)用包括直接生產(chǎn)費(fèi)用和間接生產(chǎn)費(fèi)用兩個(gè)部分。直接生產(chǎn)費(fèi)用在發(fā)生時(shí)就可直接借記“生產(chǎn)成本”,這點(diǎn)比較容易理解,但是生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品而發(fā)生的各項(xiàng)間接費(fèi)用,怎么處理呢? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 可以這么處理,在結(jié)轉(zhuǎn)成本之間,可以把這些間接生產(chǎn)費(fèi)用記入制造費(fèi)用: 借:制造費(fèi)用 ? ? ? 貸:銀行存款/應(yīng)付職工薪酬/原材料(等) 到期末再結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品的生產(chǎn)成本: 借:生產(chǎn)成本 ? ? ? 貸:制造費(fèi)用 3怎樣結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的成本? 把生產(chǎn)成本分配到在產(chǎn)品與完工產(chǎn)品的問題是管理會(huì)計(jì)討論的,在這里說一說在結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本時(shí)怎樣制作會(huì)計(jì)分錄。 完工產(chǎn)品就是驗(yàn)收完畢,放到倉庫里了。隨著這些產(chǎn)品入庫的,就是分配到完工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本?!吧a(chǎn)成本”賬戶期末余額反映的是在產(chǎn)品的成本。 借:庫存商品 ? ? ? 貸:生產(chǎn)成本 4怎樣結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)銷售產(chǎn)品的成本 大家在做銷售業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄時(shí),記了收入之后,隨手就可以做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸:庫存商品 5期末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用類賬戶 這是很多會(huì)計(jì)新手不太熟練的,大家要尤其注意?。? 根據(jù)準(zhǔn)則規(guī)定,到會(huì)計(jì)期末,費(fèi)用類賬戶應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入本年利潤,期末無余額,以便于計(jì)算凈利潤。這是會(huì)計(jì)期末結(jié)轉(zhuǎn)工作的重頭戲。 借:本年利潤 ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ?其他業(yè)務(wù)成本 ? ? ?稅金及附加 ? ? ?營業(yè)外支出 ? ? ?管理費(fèi)用 ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用 ? ? ?銷售費(fèi)用 ? ? ?所得稅費(fèi)用(等) 6期末結(jié)轉(zhuǎn)收益類賬戶余額 會(huì)計(jì)期末,收益類賬戶的期末余額全部轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,會(huì)計(jì)新手們可不要忘記了。結(jié)轉(zhuǎn)后各收益類賬戶余額應(yīng)為零。 借:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ?其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ?營業(yè)外收入(等) ? ? ? 貸:本年利潤
2018-12-16 19:56:58
你好區(qū)別不大,年末做賬流程更簡單一點(diǎn) 年末注意勾稽關(guān)系要正確的
2019-12-27 10:16:50
你好,主要是需要注意相關(guān)科目余額不能出現(xiàn)異常,賬實(shí)相符等 比如期末庫存現(xiàn)金,銀行存款不能出現(xiàn)負(fù)數(shù) 存貨科目做到與庫存實(shí)際相符
2019-01-01 09:30:39
一、年末結(jié)轉(zhuǎn)需要做計(jì)提憑證、做攤銷憑證,當(dāng)計(jì)提的轉(zhuǎn)賬憑證,計(jì)提處理。如工資計(jì)提、增值稅附加稅的計(jì)提,工資費(fèi)用的計(jì)提,社保費(fèi)的計(jì)提。當(dāng)攤銷的費(fèi)用攤銷處理,如長期待攤費(fèi)用的攤銷。當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證結(jié)轉(zhuǎn)處理。另外按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行賬務(wù)處理。銀行存款、庫存現(xiàn)金的余額需要核對一致。對于增值稅,需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),全部計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。另外結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,計(jì)提企業(yè)所得稅,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤。有利潤時(shí)會(huì)分配利潤,或計(jì)提盈余公積等
2020-01-09 19:55:35
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