增值稅無(wú)票收入(出口少申報(bào)運(yùn)費(fèi)收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)用的推送稅局的出口退稅表申報(bào)了)不涉及增值稅。發(fā)現(xiàn)后想去去稅局修改。稅局說(shuō)改不了?;椴榈搅藭?huì)有罰款嗎
秀麗的白羊
于2023-08-25 21:28 發(fā)布 ??374次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-08-25 21:34
出口的運(yùn)費(fèi)你們走代收代付就可以的。
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出口的運(yùn)費(fèi)你們走代收代付就可以的。
2023-08-25 21:34:23

你想問什么呢?或者問題?
2019-04-10 09:43:25

同學(xué)你好,賬上增值稅余額和稅務(wù)局申報(bào)表的增值稅余額不一致,一般情況下,等把不能退稅的金額結(jié)轉(zhuǎn)處理后,就會(huì)一致了。
2021-06-01 22:22:29

生產(chǎn)企業(yè)出口時(shí),運(yùn)費(fèi)通常不直接填列在免抵退收入那一列。免抵退收入主要是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所得到的銷售收入,這部分收入在符合一定條件時(shí),可以享受免抵退稅政策。
運(yùn)費(fèi)通常作為銷售貨物的一項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用,在會(huì)計(jì)處理上應(yīng)單獨(dú)核算,并在相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目中列示。在增值稅申報(bào)時(shí),運(yùn)費(fèi)一般會(huì)計(jì)入銷售貨物的成本中,從而影響增值稅的應(yīng)納稅額計(jì)算,而不是直接填列在免抵退收入項(xiàng)下。
2024-04-29 10:46:07

你好,
不要填寫,這個(gè)數(shù)是自動(dòng)生成的
2019-02-13 16:11:26
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郭老師 解答
2023-08-25 21:34