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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-01-15 08:05

企業(yè)今年彌補上年虧損后,仍有應(yīng)納稅所得額是要繳納企業(yè)所得稅的。

翠竹林 追問

2018-01-15 08:53

上年虧損50000萬,今年盈利10000元,今年彌補上年10000元不就沒有應(yīng)納稅所得額了嗎?上年可以彌補今年50000元是不是?

張艷老師 解答

2018-01-15 09:45

原來是這樣,我看您描述說2017年匯算調(diào)整后,以為是把2016年的虧損給彌補后的呢。 
要是像您第二次的描述,是不用繳納所得稅的。

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企業(yè)今年彌補上年虧損后,仍有應(yīng)納稅所得額是要繳納企業(yè)所得稅的。
2018-01-15 08:05:32
你好,因為納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù),沒有彌補虧損,只需要把調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額填寫在應(yīng)納稅所得額欄次就可以的
2018-04-02 11:38:42
你好,2017年匯算清繳之和應(yīng)納稅所得額仍然是負(fù)數(shù)是嗎
2018-04-23 11:00:37
就不存在補稅和退稅了哈,但是在賬上我們要不要做分錄體現(xiàn),如果需要做分錄的話,怎么做?
2018-07-01 21:48:20
你好,不可以了,因為你2017年調(diào)整之后是盈利的,而不是虧損 所以2018年需要按5000計算納稅的
2019-01-15 09:21:29
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