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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-11-12 19:04

計入管理費用。。。。。。

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可以在下個月再把抵扣聯(lián)認證抵扣掉的,所以發(fā)票聯(lián)會計分錄可以這樣來入賬: 借:原材料/庫存商品 應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅 貸:應付賬款/應付貨款 在第二個月把抵扣聯(lián)認證抵扣過后,即可把抵扣進項稅轉(zhuǎn)入進項稅額中的,會計分錄如下: 借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅
2019-11-19 16:07:16
您好 請問您收到發(fā)票的時候怎么寫的分錄
2019-10-26 21:35:48
您好!借管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸現(xiàn)金等 然后借管理費用福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-30 14:57:36
你好,發(fā)票認證就正常入應交稅費 應交增值稅 進項稅額
2019-08-29 14:37:14
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2018-08-20 17:26:29
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