
老師們,我們建賬的時候把未分配利潤掛到其他應付款科目了,現在要把它放到未分配利潤科目,是這樣做分錄嗎?借:其他應付款,貸:未分配利潤
答: 你好,是需要把之前掛賬沖銷的意思嗎
我們建賬的時候把未分配利潤掛到其他應付款科目了,現在要把它放到未分配利潤科目,是這樣做分錄嗎?借:其他應付款,貸:未分配利潤
答: 你好,是需要把之前掛賬沖銷的意思嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
股東分紅,我分錄是,借利潤分配(未分配利潤),貸:其他應付款,然后借:其他應付款,貸現金,這個分錄對嗎?如果是對的,到科目匯總表的時候,我的利潤分配是在借方,余額也是負數,怎么結平
答: 你好 利潤分配借方負數不就是貸方正數嗎 有什么問題嗎
給股東分紅的時候啊,是不是要把賬上的利潤分配-未分配利潤科目的余額先轉到利潤分配-應付股利科目,才能做分紅的分錄,借:利潤分配-應付股利,貸:應付股利 ,支付分紅的時候:借:應付股利,代:銀行存款
將利潤分配明細科目結轉到利潤分配-未分配利潤,為什么是結轉到借方,不是借減貸加嗎,要將其他明細科目余額結轉到利潤分配-未分配利潤,不應該未分配利潤在貸方嗎
股東分紅,我們之前的內賬會計是這樣做的科目:借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款;借:利潤分配-未分配利潤,貸:其他應收款-某某股東。這樣做對嗎?我沒看懂最后這個貸:其他應收款-某某股東是什么意思?
年終分配利潤的會計分錄這樣對嗎?借:利潤分配-應付利潤,其他應收款-股息紅利;貸:應付利潤;第二步:借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應付利潤,交納時:借:應付利潤,貸:現金


謝 追問
2018-01-17 14:38
鄒老師 解答
2018-01-17 14:40
謝 追問
2018-01-17 14:41
鄒老師 解答
2018-01-17 14:42