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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-18 10:52

你好!建議你先核對(duì) 銀行日記賬與銀行對(duì)賬單!如果實(shí)在查不出錯(cuò),把差異列入待處理資產(chǎn)損溢,使賬實(shí)相等!(差異的處理,請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后作處理)

韋韋 追問

2018-01-18 12:34

好的,謝謝老師??!11

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你好!建議你先核對(duì) 銀行日記賬與銀行對(duì)賬單!如果實(shí)在查不出錯(cuò),把差異列入待處理資產(chǎn)損溢,使賬實(shí)相等?。ú町惖奶幚恚?qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后作處理)
2018-01-18 10:52:04
同學(xué)您好,回復(fù)如下: 建議先將銀行存款日記賬上的期初余額與銀行對(duì)賬單上的期初余額核對(duì),如果有差異一種原因是本單位或銀行記賬差錯(cuò)。會(huì)計(jì)人員有時(shí)可能將收付款串項(xiàng)記錄,或者由于會(huì)計(jì)人員或銀行經(jīng)辦人員失誤,可能造成企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單不符。另一種原因是出現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)。所謂未達(dá)賬項(xiàng)是指,企業(yè)與銀行,由于憑證傳遞的時(shí)間差而造成的一方已經(jīng)登記入賬,另一方尚未登記入賬的賬項(xiàng)。存在未達(dá)賬項(xiàng)時(shí),為了證明雙方賬目是否正確,應(yīng)通過編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表來進(jìn)行核對(duì),調(diào)節(jié)表的編制方法,一般是在企業(yè)與銀行雙方的賬面余額基礎(chǔ)上,各自加上對(duì)方已收,本單位未收的款項(xiàng);減去對(duì)方已付而本單位未付的款項(xiàng)。
2020-07-11 21:08:54
您好,需要您重新錄入
2020-05-21 14:48:23
嗯嗯,您的理解是正確的。
2020-04-10 10:23:19
疑似有過賬行為,或許與違規(guī)發(fā)票或者借用企業(yè)資質(zhì)有關(guān)。
2015-10-10 22:45:39
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