承接了一個(gè)老項(xiàng)目,其中有材料和勞務(wù),我們把勞務(wù)分包給其他公司,然后勞務(wù)申請老項(xiàng)目簡易計(jì)稅,比如我們開70萬的勞務(wù)給甲方,然后分包公司給我們開60萬的發(fā)票。我們按多少預(yù)繳稅款???專管員跟我們說按10萬差額的3%預(yù)繳,簡易計(jì)稅不是應(yīng)該按70萬的3%預(yù)繳,而且不能進(jìn)項(xiàng)抵
陳
于2018-01-18 20:21 發(fā)布 ??1153次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-18 20:25
您好,按專管員說的,申請簡易差額開具發(fā)票,經(jīng)稅務(wù)批準(zhǔn)后執(zhí)行,開發(fā)票時(shí),按差額開票,輸入收款金額,成本金額,會(huì)自動(dòng)的按差額的3%開發(fā)票的。
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您好,按專管員說的,申請簡易差額開具發(fā)票,經(jīng)稅務(wù)批準(zhǔn)后執(zhí)行,開發(fā)票時(shí),按差額開票,輸入收款金額,成本金額,會(huì)自動(dòng)的按差額的3%開發(fā)票的。
2018-01-18 20:25:35

申報(bào)表的表四本期實(shí)際繳納應(yīng)填寫100萬,因?yàn)閯趧?wù)公司給的發(fā)票是普通發(fā)票,不是增值稅發(fā)票,所以填寫100萬,而不是按照70萬來填寫,因?yàn)?00萬是總金額,而70萬只是預(yù)繳部分。
拓展知識(shí):增值稅發(fā)票是指增值稅認(rèn)定的發(fā)票,是納稅人憑此發(fā)票申報(bào)當(dāng)期銷售額,以及稅收減免情況的憑證,增值稅發(fā)票可以直接用于計(jì)算稅額,它的比例是按照稅率計(jì)算的,因此,在申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí),只需要按照增值稅發(fā)票的金額來申報(bào)即可。
2023-02-28 17:23:51

同學(xué)你好
你的表四是哪一個(gè)呢
2022-04-20 17:39:54

申報(bào)表的表四本期實(shí)際繳納應(yīng)填寫100萬,因?yàn)閯趧?wù)公司給的發(fā)票是普通發(fā)票,不是增值稅發(fā)票,所以填寫100萬,而不是按照70萬來填寫,因?yàn)?00萬是總金額,而70萬只是預(yù)繳部分。
拓展知識(shí):增值稅發(fā)票是指增值稅認(rèn)定的發(fā)票,是納稅人憑此發(fā)票申報(bào)當(dāng)期銷售額,以及稅收減免情況的憑證,增值稅發(fā)票可以直接用于計(jì)算稅額,它的比例是按照稅率計(jì)算的,因此,在申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí),只需要按照增值稅發(fā)票的金額來申報(bào)即可。
2023-02-28 17:23:51

不是的。首先簡易計(jì)稅預(yù)繳是按3個(gè)點(diǎn)。但是如果項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不給你們發(fā)票,所得稅不允許扣除
2018-12-21 13:08:28
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陳 追問
2018-01-19 12:21
王雁鳴老師 解答
2018-01-19 13:52