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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-18 20:25

您好,按專管員說的,申請簡易差額開具發(fā)票,經(jīng)稅務(wù)批準(zhǔn)后執(zhí)行,開發(fā)票時(shí),按差額開票,輸入收款金額,成本金額,會(huì)自動(dòng)的按差額的3%開發(fā)票的。

追問

2018-01-19 12:21

老師差額預(yù)繳跟我跟甲方開的發(fā)票上的稅額不一致怎么處理呢,比如開100萬的發(fā)票,簡易計(jì)稅是100\(1+3%)*3%=2.9萬,而我差額預(yù)繳減去分包的30萬,(100-30)/(1+3%)*3%=2.0

王雁鳴老師 解答

2018-01-19 13:52

您好,您給對方開發(fā)票的時(shí)候,應(yīng)該是總金額開100萬元,分包金額30萬元,稅額是(100-30)/(1+3%)*3%=2.0。

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您好,按專管員說的,申請簡易差額開具發(fā)票,經(jīng)稅務(wù)批準(zhǔn)后執(zhí)行,開發(fā)票時(shí),按差額開票,輸入收款金額,成本金額,會(huì)自動(dòng)的按差額的3%開發(fā)票的。
2018-01-18 20:25:35
申報(bào)表的表四本期實(shí)際繳納應(yīng)填寫100萬,因?yàn)閯趧?wù)公司給的發(fā)票是普通發(fā)票,不是增值稅發(fā)票,所以填寫100萬,而不是按照70萬來填寫,因?yàn)?00萬是總金額,而70萬只是預(yù)繳部分。 拓展知識(shí):增值稅發(fā)票是指增值稅認(rèn)定的發(fā)票,是納稅人憑此發(fā)票申報(bào)當(dāng)期銷售額,以及稅收減免情況的憑證,增值稅發(fā)票可以直接用于計(jì)算稅額,它的比例是按照稅率計(jì)算的,因此,在申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí),只需要按照增值稅發(fā)票的金額來申報(bào)即可。
2023-02-28 17:23:51
同學(xué)你好 你的表四是哪一個(gè)呢
2022-04-20 17:39:54
申報(bào)表的表四本期實(shí)際繳納應(yīng)填寫100萬,因?yàn)閯趧?wù)公司給的發(fā)票是普通發(fā)票,不是增值稅發(fā)票,所以填寫100萬,而不是按照70萬來填寫,因?yàn)?00萬是總金額,而70萬只是預(yù)繳部分。 拓展知識(shí):增值稅發(fā)票是指增值稅認(rèn)定的發(fā)票,是納稅人憑此發(fā)票申報(bào)當(dāng)期銷售額,以及稅收減免情況的憑證,增值稅發(fā)票可以直接用于計(jì)算稅額,它的比例是按照稅率計(jì)算的,因此,在申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí),只需要按照增值稅發(fā)票的金額來申報(bào)即可。
2023-02-28 17:23:51
不是的。首先簡易計(jì)稅預(yù)繳是按3個(gè)點(diǎn)。但是如果項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不給你們發(fā)票,所得稅不允許扣除
2018-12-21 13:08:28
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