收到發(fā)票時:為什么有些發(fā)票做分錄時不用做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額,是不可抵扣的票嗎?有些票做分錄要做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 是要抵扣才能做嗎?怎么區(qū)分哪些票可以抵扣,哪些不可抵扣?
RSJ
于2018-01-20 11:02 發(fā)布 ??1473次瀏覽
- 送心意
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2018-01-20 11:05
你好, 待抵扣是當(dāng)月可以抵扣,而留到下月抵扣的,https://zhidao.baidu.com/question/491843436674650092.html
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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32

你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進(jìn)項稅額 直接做借進(jìn)項稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2020-03-25 15:58:12

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05

你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進(jìn)項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50

可以
貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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