你好,a公司屬于制造業(yè),注冊資本是1000萬美元,實(shí)繳資 問
您好,這個(gè)的話,可以做這個(gè)匯率換算,這個(gè)換算后就可以的了 答
老師是這樣的我們現(xiàn)在是打算把研發(fā)老師放在半成 問
免抵扣是什么意思? 現(xiàn)在銷售出去是內(nèi)銷還是外銷? 答
B.在非日?;顒?dòng)中取得的政府補(bǔ)助,如果采用總額法 問
你好,同學(xué),這個(gè)說法是正確的 答
老師,想問一下,我們增加了消防檢測的資質(zhì),發(fā)票開“ 問
你好鑒證咨詢服務(wù)的 答
老師:2024年多計(jì)提應(yīng)交個(gè)人所得稅,怎么沖減 問
同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下 答

老師,我今天發(fā)現(xiàn)我去年的應(yīng)交稅金還掛在貸方,我查了下帳是做賬事沒有記進(jìn)項(xiàng)稅金,直接入了原材料,但已抵扣,我現(xiàn)在借應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng),貸原材料。還是貸以前年度損益調(diào)整。
答: 首先需要確認(rèn)的就是是不是沒入賬的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)于當(dāng)月抵扣,如購進(jìn)材料未消耗,則借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),借:原材料 (紅字) 如果已經(jīng)轉(zhuǎn)入庫存或者銷售成本科目,你再相應(yīng)地調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)庫存或銷售成本的分錄。如果涉及到銷售成本,執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則調(diào)整到當(dāng)期即可
去年有比進(jìn)項(xiàng)稅沒有計(jì)提,造成應(yīng)交稅金貸方有余額,要不要補(bǔ)計(jì)提?然后做以前年度損益調(diào)整?
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額沒有計(jì)提??增值稅不需要計(jì)提啊,你之前做啥?
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到的一張未認(rèn)證專票,誤當(dāng)做普票在17年12月做費(fèi)用了。這張專票如果我在18年1月份認(rèn)證,我在18年1月份的賬里面做以下2筆,做一筆紅字分錄沖掉17年12月份的錯(cuò)誤分錄,另做一筆正確分錄,借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記銀存。這樣操作可以嗎?
答: 你好,你可以做一筆這個(gè)調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整


突然 追問
2018-01-22 10:28
鄒老師 解答
2018-01-22 10:29