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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-23 15:43

你好,等到年末再與銷項,進項等明細科目對沖掉就可以了

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你好,對的~業(yè)務(wù)招待費的進項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21
您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
您好,收到專用發(fā)票時借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項稅額貸,銀行存款等做進項轉(zhuǎn)出時,借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出,
2020-08-03 10:03:06
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-03 11:23:53
您好,因為業(yè)務(wù)招待費進項稅不抵扣
2022-11-19 13:14:16
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