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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-01-23 20:13

如果12月份的工資沒有計提的話,那就補提。 
借:以前年度損益調(diào)整 
       貸:應付職工薪酬--工資等 
借:利潤分配--未分配利潤 
      貸:以前年度損益調(diào)整 
工資要么本月發(fā)放本月的,在本月結(jié)轉(zhuǎn)至費用。要么就是本月計提,下月發(fā)放。

牽著蝸牛去散步?? 追問

2018-01-24 07:30

是在一月補提嗎?要做兩個分錄嗎?為什么還要做未分配利潤啊

張艷老師 解答

2018-01-24 08:28

因為如果是正常月份計提工資是要計入管理費用等科目,跨年了,就要用以前年度損益調(diào)整代替管理費用等損益科目,最后要將以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤科目。

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如果12月份的工資沒有計提的話,那就補提。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付職工薪酬--工資等 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 工資要么本月發(fā)放本月的,在本月結(jié)轉(zhuǎn)至費用。要么就是本月計提,下月發(fā)放。
2018-01-23 20:13:29
您好 應該當月計提當月工資 應該在10月份計提11月工資 11月份計提11月工資 12月份計提12月工資
2020-01-12 14:52:56
沒事 你在備注欄注明分別發(fā)放的是兩個月的工資 分開做憑證即可
2020-01-07 14:26:43
1月份在補計提500元 要計提1月份的工資
2021-03-03 11:38:24
你好,需要先計提再發(fā)放的, 借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬
2020-02-17 15:02:24
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