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小耳朵
于2018-01-24 20:27 發(fā)布 ??606次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
2018-01-24 20:29
這樣做是對的,通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡一下。還是要計入管理費用-福利費科目的。
小耳朵 追問
2018-01-24 20:35
是不是正確?我的意思不走職工薪酬不正確?
張艷老師 解答
2018-01-24 21:35
圖片中的分錄是正確的,是要通過走一下應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行過渡一下的。
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這個為啥這樣做,好像不對吧
答: 這樣做是對的,通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡一下。還是要計入管理費用-福利費科目的。
老師你好,這樣做賬后,應(yīng)付職工薪酬-福利費為負(fù)數(shù),好像不對吧?
答: 您好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這樣做我好像覺得錯了,就是個稅把他放回補貼了,這樣好像不太對
答: 工資表中的其他18.56是什么啊
老師您好,我看不懂這個賬為啥這樣做
討論
這題選啥呀 我看答案好像不對
老師你好!我感覺這個算的成本好像不對吧?
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅算錯了吧!好像不對
利潤增值率好像是算的不對吧,怎么公式拉出來就這樣
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
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小耳朵 追問
2018-01-24 20:35
張艷老師 解答
2018-01-24 21:35