公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計入其他業(yè)務收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應付工資與實際應付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務,能請稅務局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

如果我們公司按合同購買固定資產(chǎn) 一共2w預付定金1w 之后10天后收到固定資產(chǎn) 那么我的分錄是不是可以這樣記
答: 你好,分錄正確
購入固定資產(chǎn)合同價160000,預付100000,未付60000,未開票,固定資產(chǎn)已投入使用,怎么寫分錄。,
答: 借:固定資產(chǎn)160000/1.13 ? ? ?應交稅費-待轉(zhuǎn)增值稅進項稅16000/1.13*0.13 貸:銀行存款100000 ? ? ? 應付賬款60000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買固定資產(chǎn)10000元 已預付8000元 還欠2000元 分錄
答: 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款(或預付賬款) 貸應付賬款(或其他應付款)如果是專票,還有進項稅額也要做出來

